2025年4月14日,市矿能集团召开2025年第1次审计工作专题会。市矿能集团党委书记、董事长赵嗣杰主持会议,集团各部门、各子公司负责人及相关工作人员参加会议。
会议听取了集团2024年度内部审计整改情况,审议通过了集团2025年专项审计工作方案,并对后续相关工作进行安排部署。
赵嗣杰对近期内部审计工作给予了充分肯定。他强调,要持续完善内部审计管理体系,增强风险防控能力,各部门要通力协作,及时督促指导,切实解决实际问题,推动成果运用和防范风险。
会议要求,一是提高政治站位,准确把握审计工作方向。要深刻认识内审工作的重要作用,始终坚持党对内审工作的集中统一领导,要紧紧围绕集团工作要点和发展目标,聚焦主责主业,找准审计监督的着力点和切入点,以强有力的审计监督保障集团稳步发展;二是坚持问题导向,切实提升审计监督效能。坚持问题导向,敢于动真碰硬,善于发现问题、揭示问题、推动解决问题。要加强对重点领域、关键环节的审计监督,及时揭示风险隐患,提出针对性强的审计建议,促进集团完善治理、提升管理、防范风险;三是强化审计顶层设计,提升独立性与专业性。要加强自身建设,不断提升政治能力、专业能力、信息化能力和廉洁自律能力,努力打造一支政治过硬、业务精通、作风优良、清正廉洁的高素质专业化审计队伍。四是要严格落实“三审联动”工作机制,坚决落实市委、市政府及审计局“三审联动”决策部署,要强化协同连动,形成工作合力,切实发挥审计助力企业高质量发展的积极作用。
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